CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico", crea el Consejo como cuerpo rector colegiado, con el propósito de administrar la política pública sobre los estándares de la educación de Puerto Rico. Entre sus facultades se encuentra la expedición de licencias para establecer y operar Instituciones de Educación en Puerto Rico, sin menoscabo a la autonomía de las instituciones.

MISIÓN

Administrar la política pública sobre los estándares de la educación en Puerto Rico, mediante la expedición de licencias para el establecimiento y operación de Instituciones, así como la expedición de licencias de autorización y certificados de acreditación para las instituciones de Educación Básica establecidas en Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 38 35 32 0 14

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC), conforme la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación fiscal cuyo objetivo es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias e instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $9,587,000. De estos, $1,883,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $7,050,000 de Asignaciones Especiales y $654,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $118,000 para gastos de funcionamiento y $1,641,000 para el pago de la Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales incluyen $7,000,000 para otorgar becas y ayudas educativas a estudiantes de nivel post secundario, técnico y universitario, según Ley 435-2004. Además, se asignan $50,000 para cubrir los gastos relacionados con el "State Authorization Reciprocity Agreement".

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $124,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El Presupuesto Recomendado de la Agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70 y el "Pay as You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal aprobado por la JSF creada bajo La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico ("Puerto Rico, Oversigth Managment and Economic Stability Act of 2016", en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat.2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones 876 808 573 0
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior 49 32 0 0
Administración de Programas de Asistencia Económica 2,178 327 480 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,103 1,167 1,053 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración de Programas de Asistencia Económica 7,050 7,050 6,698 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 7,050 7,050 6,698 0
 
Total, Servicio Directo 10,153 8,217 7,751 0
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,722 1,378 1,380 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 1,722 1,378 1,380 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 118 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 118 0
 
Total, Servicio de Apoyo 1,722 1,378 1,498 0
 
Total, Programa 11,875 9,595 9,249 0
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,338 1,986 1,696 0
Asignaciones Especiales 162 0 352 0
Fondos Federales 1,934 0 0 0
Ingresos Propios 391 559 385 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,825 2,545 2,433 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 118 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 118 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 7,050 7,050 6,698 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,050 7,050 6,698 0
Total, Origen de Recursos 11,875 9,595 9,249 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 1,970 1,986 1,317 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 0 17 0
Servicios Comprados 316 0 216 0
Gastos de Transportación 0 0 7 0
Servicios Profesionales 31 0 29 0
Otros Gastos Operacionales 6 0 6 0
Materiales y Suministros 10 0 13 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 4 0
Reserva Presupuestaria 0 0 87 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 2,338 1,986 1,696 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 118 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 118 0
 
Total de la RC del Fondo General 2,338 1,986 1,814 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 162 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 352 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 162 0 352 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Entidades Gubernamentales 7,050 7,050 6,698 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 7,050 7,050 6,698 0
 
Total de la AE del Fondo General 7,212 7,050 7,050 0
 
Total del Fondo General 9,550 9,036 8,864 0
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 25 3 21 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 11 0 0
Servicios Comprados 37 425 140 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,934 0 0 0
Gastos de Transportación 10 10 22 0
Servicios Profesionales 289 91 199 0
Otros Gastos Operacionales 8 13 0 0
Materiales y Suministros 10 6 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 12 0 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,325 559 385 0
Total, Concepto 11,875 9,595 9,249 0

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Licenciamiento y Acreditación de Instituciones

Descripción del Programa

Expide licencias de autorización para operar en Puerto Rico a Instituciones de Educación Superior Pública y Privada. Además, expide licencias para operar Instituciones de Educación Básica y acredita a todas las Instituciones de Educación Básica públicas y privadas que lo soliciten.

Clientela

Instituciones y unidades de Educación Superior que solicitan licencias de autorización o de renovación. Además, se atienden unas 2,700 Instituciones de Educación Básica públicas y privadas.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Acciones Excepcionales 0 1
Acreditación de Escuelas Privadas 0 30
Acreditación de Escuelas Públicas 0 40
Cambio Nombre de Institución 0 1
Cambio de nivel de la Oferta Académica en la Institución 0 15
Cambio en Misión, Metas y Objetivos (Educación Superior) 0 1
Cambios Enfoque Curricular (Educación Superior) 0 12
Cambios Nombre Programas (Educación Superior) 0 30
Cambios por Nivel (Educación Superior) 0 1
Certificaciones (Educación Superior) 0 1,657
Certificaciones-Educación Básica 0 1,442
Cierre de Unidades/Programas 0 180
Creación Certificado Profesional (Educación Superior) 0 60
Creación Nuevas Unidades 0 2
Creación Programa Académico o concentración Bachillerato (Educación Superior) 0 87
Creación Programa Académico o concentración Grado Asociado 0 50
Creación Programa Doctorados (Educación Superior) 0 7
Creación Programa Maestría (Educación Superior) 0 92
Creación Programa graduado Combinado (Educación Superior) 0 1
Escuelas Públicas con Licencia de Autorización 0 300
Escuelas privadas con licencias de autorización, renovación, modificación, cambios sustanciales e iglesias escuelas 0 371
Licencias de Autorización (Educación Superior) 0 3
Licencias de Renovación (Educación Superior) 0 5
Moratorias declaradas 0 27
Nueva Unidad Institucional (Centro Extensión, Mudanza, Expansión) (Educación Superior) 0 5
Número de Programas Nivel Graduado en Traslado 0 55
Número de Programas Subgraduados por nivel en traslado 0 30
Certificados Aprobados 0 5
Grados Asociados Aprobados 0 30
Bachilleratos Aprobados 0 20
Maestrías Aprobadas 0 15
Doctorados Aprobados 0 5
Total Programas Aprobados (Educación Superior) 0 170
Certficados Autorizados 0 60
Grados Asociados Aprobados 0 30

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 164 25 46 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 712 783 527 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 876 808 573 0
Total, Origen de Recursos 876 808 573 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 734 785 541 0
Servicios Comprados 21 4 0 0
Gastos de Transportación 10 10 29 0
Servicios Profesionales 89 9 0 0
Materiales y Suministros 10 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 12 0 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 876 808 573 0
Total, Concepto 876 808 573 0
 


Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior

Descripción del Programa

Recopila y divulga datos estadísticos sobre la educación en Puerto Rico y mantiene una base de datos estadísticos sobre este particular. También, promueve e incentiva la investigación sobre temas de educación.

Clientela

Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general.

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 49 32 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 32 0 0
Total, Origen de Recursos 49 32 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 49 32 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 32 0 0
Total, Concepto 49 32 0 0
 

Administración de Programas de Asistencia Económica


Descripción del Programa

Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind Act" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.

Clientela

Estudiantes postsecundarios de nivel universitario, vocacional y técnico.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Fondo Especial 0 0
Programa de Becas CEPR -PRIDCO 0 0
Programa de Becas Áreas Académicas Específicas 67 65
Ayuda Suplementaria Graduada 0 0
Ayuda Suplementaria Sub-Graduada 0 9,000
Programa de Ayuda a Estudiantes con Mérito 0 0
Programa para Estudiantes de Alto Honor 0 90
Programas para Estudiantes en Área de Desarrollo Industrial 0 0
Total de Estudiantes que Participan en los Programas de Beca 0 9,155
Instituciones Participantes en Programas de Beca 0 60

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Los Programas de Ayuda Suplementaria Sub-Graduada y Programa de Becas aplican a estudiantes universitarios y no universitarios. La distribución del Fondo entre programas se realiza mediante fórmula a base de la matrícula de estudiantes que notifica la Institución. Éstas son las que determinan la cantidad de ayuda, y por tanto, a cuántos beneficiarios ayudan cada año.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 352 0
Fondos Federales 1,934 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 244 327 128 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,178 327 480 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 7,050 7,050 6,698 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,050 7,050 6,698 0
Total, Origen de Recursos 9,228 7,377 7,178 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 243 327 128 0
Servicios Comprados 1 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,934 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 352 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,178 327 480 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 7,050 7,050 6,698 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,050 7,050 6,698 0
Total, Concepto 9,228 7,377 7,178 0
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo a las Divisiones Programáticas del Consejo, responsabilizándose por la Administración de los Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Pagaduría, Recaudaciones, Compras, Administración y Control del Presupuesto, Administración de Documentos, Actas, Asesoramiento Legal, Sistemas de Información y Mensajería.

Clientela

Instituciones de Educación Básica y Superior, estudiantes matriculados y los egresados de las universidades, y de instituciones cerradas y empleados del Consejo.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 162 0 0 0
Ingresos Propios 227 534 339 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,333 844 1,041 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,722 1,378 1,380 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 118 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 118 0
Total, Origen de Recursos 1,722 1,378 1,498 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 969 845 669 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 11 17 0
Servicios Comprados 331 421 356 0
Servicios Profesionales 231 82 228 0
Otros Gastos Operacionales 14 13 6 0
Asignaciones Englobadas 162 0 0 0
Materiales y Suministros 10 6 13 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 4 0
Reserva Presupuestaria 0 0 87 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,722 1,378 1,380 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 118 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 118 0
Total, Concepto 1,722 1,378 1,498 0